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    广西壮族自治区人民政府办公厅2025年部门预算公开说明

    2025-02-08 09:50     来源:广西壮族自治区人民政府办公厅
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    目    录

    第一部分:广西壮族自治区人民政府办公厅部门概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

    第二部分:广西壮族自治区人民政府办公厅2025年部门预算情况说明

    一、部门预算收支增减变化情况说明

    二、部门预算收入总体情况说明

    三、部门预算支出总体情况说明

    四、政府性基金预算情况说明

    五、国有资本经营预算支出情况说明

    六、一般公共预算“三公”经费情况说明

    七、机关运行经费安排情况说明

    八、政府采购预算安排情况说明

    九、国有资产占用情况说明

    十、预算绩效目标情况说明

    第三部分:名词解释

    第四部分:广西壮族自治区人民政府办公厅2025年部门公开报表

    一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

    二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

    三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

    四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

    五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

    六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

    七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

    八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

    九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

    十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

    十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)


    第一部分:广西壮族自治区人民政府办公厅部门概况

    一、主要职能。

    (一)自治区政府办公厅是协助自治区人民政府领导处理自治区人民政府日常工作的行政机构,其主要职责是:

    1.负责办理国务院和国务院办公厅下发的文电;

    2.负责自治区人民政府会议的准备工作,协助自治区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施;

    3.协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、自治区政府办公厅名义发布的公文;

    4.研究各设区市人民政府和区直各部门及有关单位请示自治区人民政府的事项,提出审核处理意见,报自治区人民政府领导同志审批;

    5.根据自治区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报自治区人民政府领导同志决定;

    6.督促检查自治区人民政府各部门和各级政府对国务院、国务院办公厅和自治区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向自治区人民政府领导同志报告;

    7.协助自治区人民政府领导同志组织处理需由自治区人民政府直接处理的突发事件和重大事故;

    8.收集、编辑、报送自治区人民政府领导参阅的信息资料;

    9.负责自治区人民政府值班工作,及时向自治区人民政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示,协助处理区直各部门、各有关单位以及各级人民政府反映的重要问题;

    10.做好行政财务事务工作,为自治区人民政府领导同志服务;

    11.指导全区公共资源交易监督管理工作,拟定规章制度并组织实施。负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。负责自治区本级公共资源交易活动的监督管理工作,代管自治区公共资源交易中心(自治区政府采购中心);

    12.办理自治区人民政府和自治区人民政府领导交办的其他事项。

    (二)自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室的主要职责是调处由自治区人民政府处理的土地、山林、水利纠纷,总结交流处理纠纷工作的经验,进行法制教育,做好宣传防范工作,对设区市、县(市、区)“三大纠纷”工作进行检查、督促、指导和协办等。

    (三)自治区人民政府参事室主要职能是组织参事及时了解和掌握党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府制定的方针、政策,对自治区人民政府工作的方针、政策、重大项目等实施情况进行调查研究,了解和反映社情民意,参政咨询;组织参事对有关地方性法规、行政规章草案进行评议;贯彻执行党的统一战线政策,支持、组织参事参加爱国统一战线工作;承办自治区人民政府参事的选聘工作等。

    自治区文史研究馆主要职能是贯彻落实党的统一战线政策,支持馆员参加爱国统一战线工作和开展统战联谊活动;组织馆员及时学习和掌握中央、自治区的方针政策,开展文史研究和艺术创作,传承、弘扬和创新中华优秀传统文化,围绕文化建设的重要问题,深入研究、建言献策;承办自治区文史研究馆馆员的遴选事务等。

    (四)自治区政府办公厅内网管理中心的主要职责承担政府系统电子政务内网建设管理以及政府系统办公信息化的建设管理和自治区人民政府办公厅信息化服务保障相关工作。

    二、机构设置情况

    (一)内设机构。厅机关设22个内设机构,分别是:主席办公室、研究室、政策法规处、综合处、第一秘书处、第二秘书处、第三秘书处、第四秘书处、第五秘书处、第六秘书处、第七秘书处、第八秘书处、公共资源交易监督管理处、文电处、信息处、人事处、行政财务处、自治区政府督查室(包括:决策督查处、专项督查处)、自治区政府总值班室、机关党委、离退休人员工作处。

    (二)厅系统预算单位。厅系统共4个预算单位,其中:自治区政府办公厅本级、自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室为全额拨款的行政单位,自治区政府办公厅内网管理中心为公益一类事业单位、自治区人民政府参事室(文史馆)为参照公务员管理的事业单位。

    第二部分:广西壮族自治区人民政府办公厅2025年部门预算情况说明

    一、部门预算收支增加变化情况说明

    自治区政府办公厅系统2025年部门预算总支出为11539.1万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),对市县转移支付一般公共预算项目支出44万元;比上年预算批复数11396.98万元增加142.44万元,增长1.25%。经费增加主要原因是新增调入人员和代管公共资源交易中心20名参公人员。

    二、部门预算收入总体情况说明

    自治区政府办公厅系统2025年部门预算总收入为11539.1万元,比上年预算批复数11396.98万元增加142.44万元,增长1.25%。经费增加主要原因是新增调入人员和代管公共资源交易中心20名参公人员。

    三、部门预算支出总体情况说明

    自治区政府办公厅系统2025年部门预算总支出为11539.1万元,对市县转移支付一般公共预算项目支出44万元;比上年预算批复数11396.98万元增加142.44万元,增长1.25%。经费增加主要原因是新增调入人员和代管公共资源交易中心20名参公人员。

    按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    (一)基本支出预算7823.42万元,占支出总预算的67.54%。比2024年基本支出7214.65万元增加608.77万元,增长8.44%,增加主要原因是新增调入人员和代管公共资源交易中心20名参公人员。

    (二)项目支出预算3760万元(含对市县转移支付一般公共预算项目支出44万元),占支出总预算的32.46%,同比减少466.33万元,下降11.03%。经费减少主要原因是各处室(单位)按“过紧日子”要求压减“三公两费”和各项办公经费。

    四、政府性基金预算支出情况说明

    2025年自治区政府办公厅无政府性基金预算支出。

    五、国有资本经营预算支出情况说明

    2025年自治区政府办公厅无国有资本经营预算支出。

    六、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2025年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费合计552.75万元,同比减少9.19万元,下降1.64%。其中:

    (一)“三公”经费207.17万元,同比减少3.5万元,下降1.69%:

    1.因公出国(境)费140.6万元,与上年持平。

    2.公务用车运行维护费预算为零,与上年持平。自治区政府办公厅的公务车辆及其运行维护费预算均由自治区机关事务管理局下属的自治区机关车队统一管理使用。

    3.公务用车购置费2024年预算为零,与上年持平。

    4.公务接待费66.57万元,同比减少3.5万元,下降5%。

    七、机关运行经费安排情况说明

    2025年机关行政运行经费预算1212.03万元,比上年1166.85万元,同比增加45.18万元,增长3.87%。增加主要原因是新增调入人员和代管公共资源交易中心20名参公人员,配套的办公费增加。

    八、政府采购预算安排情况说明

    2025年自治区政府办公厅系统政府采购预算1190万元,比上年1183万元,减少7万元,下降0.58%。政府集中采购预算650万元,占政府采购预算的54.6%;分散采购预算540万元,占政府采购预算的45.4%。其中:货物类采购300万元、工程类采购200万元、服务类采购690万元。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    2025年自治区政府办公厅无国有资本经营预算支出。

    十、预算绩效目标情况说明

    (一)2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目42个,预算资金3715.68万元;对下转移支付项目1个,预算资金44万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

    (二)重点项目预算绩效目标说明。

    重点项目一:线路和设备租用服务经费207万元,2025年度绩效目标为移动办公平台线路和设备租用服务作为政府综合移动办公系统的基础服务,为我厅移动办公平台提供所需的接入线路和相关VPDN设备、可流畅运行移动办公app的移动终端、可接入我厅VPDN线路的流量卡,保证移动办公平台终端和移动网络正常、稳定运行;保证电视电话会议顺利召开。设2条数量指标:数量指标1.电视电话会议服务节点数=127个,数量指标2.采购电路/线路租用数量=128条;设1条质量指标:质量指标1.系统故障率≤5%;质量指标2.系统验收合格率≥100%;设1条时效指标:时效指标.每年11月1日前按时开通服务;设1条成本指标:成本指标.项目总成本≤207万元;设1条持续影响指标,系统正常使用年限≥2年;设1条满意度指标:满意度指标.使用人员满意度≥90%。

    重点项目二:政务信息专项经费188.63万元,2025年绩效目标为充分发挥政务信息参谋辅助作用,政务信息是政府实施科学决策和指导、推动工作的重要参考依据,是反映情况、汇报工作的快捷渠道,是交流情况、推广经验的有效平台。设4条数量指标:数量指标1.《信息专报》≥20期,数量指标2.《广西信息》≥460期,数量指标3.《每日要情》≥230期,数量指标4.《重要新闻摘要》≥230期;设2条质量指标:质量指标1.国办采用经验类信息≥12条;质量指标2.信息获自治区领导批示≥260期;设1条时效指标:时效指标1.每期刊物呈送时间≤1天;设1条成本指标:成本指标1.政务信息每月印刷费和稿费≤10万元;设1条社会效益指标,充分发挥政务信息参谋辅政作用定性效果明显;设1条满意度指标:满意度指标1.使用人员满意度≥95%。

    第三部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    第四部分:广西壮族自治区人民政府办公厅2025年部门预算报表

    一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

    二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

    三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

    四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

    五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

    六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

    七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

    八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

    九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

    十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

    十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

    上述报表详见附件。


    广西壮族自治区人民政府办公厅

    2025年2月6日

    关联文件:

      ./t19569170_ext.json